Orden de Compra. Nº5340-92-SE09 "CONVENIO FRUTAS Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5340-92-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTAS Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1845-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSC Concepción
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra AV. Argentina Nº 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 1147 , Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 47477,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 1147 , Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jose serra
Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ
R.U.T. 5.566.829-9
Sucursal jose serra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas1Unidad no definidaCONSUMO DESDE EL 03 AL 24 DE MARZO 2009CONSUMO DESDE EL 03 AL 24 DE MARZO 2009 $ 249.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.880 $ 249.880
Total Neto $ 249.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.477
TOTAL OC $ 297.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.