Orden de Compra. Nº534512-331-SE14 "PASAJE GRUPO FERIA SUBANTARTICA DE LIBRO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 534512-331-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2014
Nombre de la Orden de Compra PASAJE GRUPO FERIA SUBANTARTICA DE LIBRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PASAJES NACIONALES PROF. VISITANTES Y A HONORARIOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO COMAPA LTDA
Razón Social TURISMO COMAPA LTDA
R.U.T. 79.800.310-0
Sucursal TURISMO COMAPA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaPASAJE GRUPO FERIA SUBANTARTICA DE LIBRO  $ 2.127.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.127.832 $ 2.127.832
Total Neto $ 2.127.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.127.832

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.