Orden de Compra. Nº5347-153-SE16 "PILAS AAA/DROGUERIA M:43"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5347-153-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2016
Nombre de la Orden de Compra PILAS AAA/DROGUERIA M:43
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Avda. Alejando Azolas Nº 2759
Comuna Arica
Impuesto 20756,284
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alejando Azolas Nº 2759
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnicomp
Razón Social SOC COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS E I R L
R.U.T. 52.001.926-k
Sucursal Tecnicomp
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS ALCALINAS AAAPILAS ALCALINAS AAA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.244
Total Neto $ 109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.756
TOTAL OC $ 130.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.