|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5347-181-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS FARMACIA M:34 COT-82-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5347-82-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
6498 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Labonort |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.511.550-7 |
|
Sucursal |
Drogueria Labonort |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142507
| Agujas mariposa | 600 | Unidad | MARIPOSA N°25 | Mariposa 25G 3/4 x 1 unidad
|
$ 57,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.200
|
$ 34.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.498
|
|
$ 40.698
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.