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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5347-203-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAPIZ NITRATO PLATA/DROGUERIA M:63 COT-39-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5347-39-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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R.U.T. |
69.010.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N° 1609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51102718
| Nitrato de plata | 200 | Unidad | LÁPIZ DE NITRATO DE PLATA | LÁPIZ DE NITRATO DE PLATA
Cantidad: 200 |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.