Orden de Compra. Nº5347-422-SE11 "INSUMOS FARMACIA M:86 COT-180-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5347-422-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACIA M:86 COT-180-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5347-180-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609
Comuna 1
Impuesto 20140
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Labonort
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA
R.U.T. 76.511.550-7
Sucursal Drogueria Labonort
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51211616
Antídotos2000UnidadSUERO FISIOLOGICO 5 CC* Cloruro sodio 9% / 5 cc.x 1 unidad $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
Total Neto $ 106.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.140
TOTAL OC $ 126.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.