Orden de Compra. Nº534704-5-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 534704-5-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA
Razón Social EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA
R.U.T. 73.968.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23290040100 del sistema fin700.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA
R.U.T. 73.968.300-9
Dirección de Facturación Av. Grecia S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 37734
Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas100 (1006706 )PILA DURACELL AAA UNIDAD 1024706(1006706) PILA DURACELL AAA UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.100 $ 39.100
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1110021 )CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD 1130021(1110021) CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes25 (1355584 )SACACORCHETE KANGARO ERGONOMICO SR-45T NARANJO UNIDAD 1382023(1355584) SACACORCHETE KANGARO ERGONOMICO SR-45T NARANJO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.875 $ 11.875
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 50 (1007031 )TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025031(1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras15 (1139365 )CORCHETERA SELLOFFICE S-127 MEDIANA PLASTICA UNIDAD 1161427(1139365) CORCHETERA SELLOFFICE S-127 MEDIANA PLASTICA UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas150 (1007849 )ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD 1025849(1007849) ARCHIVADOR AUCA CARTA ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 201.625
Descuento $ 3.024
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.734
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 236.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.