Orden de Compra. Nº5349-1279-SE20 "ARTÍCULOS DE HOGAR PARA HABILITACIÓN DEPTO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1279-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE HOGAR PARA HABILITACIÓN DEPTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4601
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en dictamen n° 7.564 del fecha 19 de marzo 2018, de la Contraloría General de la República donde hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 154529,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATACAMA S.A
Razón Social ATACAMA S A
R.U.T. 96.973.590-3
Sucursal ATACAMA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201605
Comedores1Unidad no definidaCOMEDOR 4 SILLAS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA COMEDOR 4 SILLAS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor1Unidad no definidaSET DE OLLAS 6 PCS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SET DE OLLAS 6 PCS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1Unidad no definidaSET DE LOZA 30 PCS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTASET DE LOZA 30 PCS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
52151709
Set de cubiertos1Unidad no definidaSET DE CUBIERTOS 24 PCS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJSET DE CUBIERTOS 24 PCS , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definidaHERVIDOR ELÉCTRICO 1,7 LTS ACERO , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA HERVIDOR ELÉCTRICO 1,7 LTS ACERO , SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202
24131501
Refrigerador y congelador combinado1Unidad no definidaREFRIGERADOR NO FROST ,SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA REFRIGERADOR NO FROST ,SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 267.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.227 $ 267.227
20142201
Calentadores de línea eléctrica4Unidad no definidaTERMOVENTILADOR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA TERMOVENTILADOR, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.612 $ 117.612
52121503
Fundas para cobertores acolchados10Unidad no definidaCOBERTOR 1/2PZ, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA COBERTOR 1/2 PZ, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070
Total Neto $ 813.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.529
TOTAL OC $ 967.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.