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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-130-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-16-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
91500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS CESAR ESPIN AMPARAN |
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Razón Social |
LUIS CESAR ESPIN AMPARAN
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R.U.T. |
27.071.522-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS CESAR ESPIN AMPARAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 12 | Hora | SERVICIO DE TURNO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA UNIDAD EMERGENCIA, DESDE EL DIA 18/03/2025 A LAS 20:00 HRS HASTA EL 19/03/2025 A LAS 08:00 HRS,CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE COMPRA N° 4242 | SERVICIO DE TURNO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA UNIDAD EMERGENCIA, DESDE EL DIA 18/03/2025 A LAS 20:00 HRS HASTA EL 19/03/2025 A LAS 08:00 HRS,CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE COMPRA N° 4242 |
$ 42.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 508.500
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$ 508.500
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Total Neto
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$ 508.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 91.500
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$ 600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.