Orden de Compra. Nº5349-1318-SE15 "SERVICIO DE COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1318-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5349-19-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 60352,9411763016
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS CRUZ BOLADOS
Razón Social GLADYS VERENICE CRUZ BOLADOS
R.U.T. 7.671.680-3
Sucursal GLADYS CRUZ BOLADOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes108UnidadSERVICIO DE COFFE BREACK, para curso "control y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud" a realizarse los días 18 y 19 de mayo.SERVICIO DE COFFE BREACK, para curso "control y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud" a realizarse los días 18 y 19 de mayo. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.628 $ 317.647
Total Neto $ 317.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.353
TOTAL OC $ 378.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.