Orden de Compra. Nº5349-150-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-25-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-150-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-25-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 91500
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REBECA MARIA RODRIGUEZ LEMUS
Razón Social REBECA MARIA RODRIGUEZ LEMUS
R.U.T. 26.929.330-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REBECA MARIA RODRIGUEZ LEMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales12HoraSERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 30/12/2025 A LAS 20:00 HRS HASTA EL 31/12/2025 A LAS 08:00 HRS, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE COMPRA N° 4281SERVICIO TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 30/12/2025 A LAS 20:00 HRS HASTA EL 31/12/2025 A LAS 08:00 HRS, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE COMPRA N° 4281 $ 42.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.500 $ 508.500
Total Neto $ 508.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  % $ 91.500
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.