Orden de Compra. Nº5349-1758-SE19 "Turno Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1758-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Turno Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5349-31-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5712
Usuario SIGFE pgomezo
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en dictamen N°7.564, de fecha 19 de Marzo 2018, de la Contraloría General de la República donde hace referencia a exepción de los servicios de salud por pago a 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 60000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIAN
Razón Social INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO DEL VALLE DEL HUASCO L
R.U.T. 76.689.087-3
Sucursal JULIAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101503
Servicios de consulta médica12HoraTURNO DE UNIDAD DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 30/07/2019, DE LAS 20:00 HRS, HASTA EL DIA 31/07/2019, A LAS 08:00 HRS, DEBIDO A POAT NATAL, DRA. JOSELIN JAIMES.TURNO DE UNIDAD DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 30/07/2019, DE LAS 20:00 HRS, HASTA EL DIA 31/07/2019, A LAS 08:00 HRS, DEBIDO A POST NATAL, DRA. JOSELIN JAIMES $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 60.000
TOTAL OC $ 600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.