Orden de Compra. Nº5349-1947-SE19 "SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1947-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6504
Usuario SIGFE pgomezo
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN DICTAMEN N° 7.564 DEL FECHA 19 DE MARO 2018, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DONDE HACE REFERENCIA A EXCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR PAGO A 45 DÍAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 203775
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Turístico La Verbena
Razón Social MARIA EUGENIA CORTES BALBOA
R.U.T. 11.933.690-2
Sucursal Centro Turístico La Verbena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201707
Sustitutos de Café1UnidadSERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN JORNADA INTERPROVINCIAL DE SALUD INTERCULTURAL, SEGÚN COTIZACIÓN N° 219-2019 SERVICIO DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN JORNADA INTERPROVINCIAL DE SALUD INTERCULTURAL, SEGÚN COTIZACIÓN N° 219-2019 $ 1.072.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.500 $ 1.072.500
Total Neto $ 1.072.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.775
TOTAL OC $ 1.276.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.