|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5349-1956-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SECTORES CL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5349-3-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
|
|
R.U.T. |
61.606.303-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
1675241,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hernan orlando |
|
Razón Social |
SERVICIOS SIMPLES SPA
|
|
R.U.T. |
76.300.752-9 |
|
Sucursal |
hernan orlando |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicio de limpieza y
sanitización mensual
por contingencia (Con
insumos incluidos) | valor neto mensual |
$ 8.817.061,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.817.061
|
$ 8.817.061
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.817.061
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.675.242
|
|
$ 10.492.303
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.