Orden de Compra. Nº
5349-2366-SE20
"
TURNO EMERGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5349-2366-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
TURNO EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones No Clinicas
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8511
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“Según lo establecido en dictamen N° 7.564, de fecha 19 de marzo 2018, de la Contraloría General de la República donde hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días”.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Facturación
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna
Vallenar
Impuesto
258000
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
juan gabriel sanchez valor
Razón Social
juan gabriel sanchez valor
R.U.T.
26.317.200-0
Sucursal
juan gabriel sanchez valor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85121504
Servicios médicos de emergencia
24
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 19/09/2020 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 20/09/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 19/09/2020 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 20/09/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 535.512
$ 535.500
85121504
Servicios médicos de emergencia
24
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 11/10/2020 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 12/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 11/10/2020 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 12/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 535.512
$ 535.500
85121504
Servicios médicos de emergencia
12
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 12/10/2020 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 13/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 12/10/2020 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 13/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.756
$ 267.750
85121504
Servicios médicos de emergencia
12
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 09/10/2020 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 10/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 09/10/2020 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 10/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.756
$ 267.750
85121504
Servicios médicos de emergencia
24
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 10/10/2020 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 11/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 10/10/2020 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 11/10/2020 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE
$ 22.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 535.512
$ 535.500
Total Neto
$ 2.142.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios
10,75
%
$ 258.000
TOTAL OC
$ 2.400.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.