Orden de Compra. Nº
5349-2393-SE21
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TURNO DE EMERGENCIA
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5349-2393-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
TURNO DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones No Clinicas
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10711
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Facturación
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna
Vallenar
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hector Eduardo
Razón Social
sociedad prestadora de servicios Pinto Valenzuela
R.U.T.
76.460.114-9
Sucursal
Hector Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85101501
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico
12
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 04/09/2021 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DÍA 04/09/2021 A LAS 21:00 HRS. DEBIDO A PERMISO POST NATAL DE DRA. Y.S., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1014
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 04/09/2021 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DÍA 04/09/2021 A LAS 21:00 HRS. DEBIDO A PERMISO POST NATAL DE DRA. Y.S., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1014
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
85101501
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico
13
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 15/10/2021 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DÍA 15/10/2021 A LAS 21:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. Y.S., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1188
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 15/10/2021 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DÍA 15/10/2021 A LAS 21:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. Y.S., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1188
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
85101501
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico
25
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 13/08/2021 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DÍA 14/08/2021 A LAS 09:00 HRS. DEBIDO A FERIADO LEGAL DE DR. M.H., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1189
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 13/08/2021 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DÍA 14/08/2021 A LAS 09:00 HRS. DEBIDO A FERIADO LEGAL DE DR. M.H., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1189
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250.000
$ 1.250.000
85101501
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico
24
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 30/10/2021 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DÍA 31/10/2021 A LAS 09:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. Y.S., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1192
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 30/10/2021 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DÍA 31/10/2021 A LAS 09:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. Y.S., SEGÚN MEMORÁNDUM N°1192
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
Total Neto
$ 3.700.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 3.700.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.