Orden de Compra. Nº5349-2427-SE16 "Mat.p/limpieza de Paneles Solares."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-2427-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Mat.p/limpieza de Paneles Solares.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5349-124-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 103163,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Canal Ltda.
Razón Social IRIARTE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.509.180-9
Sucursal Canal Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141706
Carrete1UnidadCARRETE 1/2 KILO ESTAÑO 50%INDEPP $ 10.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430
27111720
Llave "T" para grifos5UnidadLLAVE DE JARDIN 3/4 PULGADANIBSA $ 4.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.185 $ 20.185
27111720
Llave "T" para grifos5UnidadLLAVE DE PASO, SOLDAR 3/4 PULGADASTRETTO $ 4.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.725 $ 24.725
27112103
Abrazaderas100UnidadABRAZADERA METALICA 3/4" PARA RIEL UNISTRUT P4100RHONA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27121704
Uniones Hidráulicas5UnidadTEE, SOLDAR, 3/4 PULGADA NIBSA $ 1.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.810 $ 8.810
31161611
Pernos de sujeción30UnidadPERNOS COCINA, CON TUERCAS 5/16 X 1"FIXSER $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31191507
Cintas abrasivas5UnidadPLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO N°80 (NORTON)ISESA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadTEFLON CARRETE DE 3/4"X50M PREMIUNKLUNTER $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
31201602
Pastas1UnidadCAJA DE PASTA DE SOLDAR, DE 80 GRSINDEPP $ 1.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061 $ 1.061
31231302
Tubería de cobre15UnidadCAÑERIA DE COBRE, 3/4" X 6 METROSGENERICO $ 23.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.345 $ 351.345
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCOPLAS SOLDAR 3/4 PULGADASHUMBORDT $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
39121410
Tableros de Bornes5UnidadTERMINAL TIPO HI, SOLDAR 3/4 PULGADAHUMBORDT $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
39121708
Din riel6Metro LinealRIEL, UNISTRUT P4100 (PARA SOPORTE DE ABRAZADERAS METALICAS)RHONA $ 13.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.848 $ 79.848
40142604
Codos de tubo10UnidadCODOS, SOLDAR, 3/4 PULGADASEIKHART $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.770 $ 12.770
Total Neto $ 542.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.163
TOTAL OC $ 646.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.