Orden de Compra. Nº
5349-2427-SE16
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Mat.p/limpieza de Paneles Solares.
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5349-2427-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
Mat.p/limpieza de Paneles Solares.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5349-124-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones No Clinicas
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Facturación
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna
Vallenar
Impuesto
103163,16
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Canal Ltda.
Razón Social
IRIARTE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.509.180-9
Sucursal
Canal Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141706
Carrete
1
Unidad
CARRETE 1/2 KILO ESTAÑO 50%
INDEPP
$ 10.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.430
$ 10.430
27111720
Llave "T" para grifos
5
Unidad
LLAVE DE JARDIN 3/4 PULGADA
NIBSA
$ 4.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.185
$ 20.185
27111720
Llave "T" para grifos
5
Unidad
LLAVE DE PASO, SOLDAR 3/4 PULGADA
STRETTO
$ 4.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.725
$ 24.725
27112103
Abrazaderas
100
Unidad
ABRAZADERA METALICA 3/4" PARA RIEL UNISTRUT P4100
RHONA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27121704
Uniones Hidráulicas
5
Unidad
TEE, SOLDAR, 3/4 PULGADA
NIBSA
$ 1.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.810
$ 8.810
31161611
Pernos de sujeción
30
Unidad
PERNOS COCINA, CON TUERCAS 5/16 X 1"
FIXSER
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
31191507
Cintas abrasivas
5
Unidad
PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO N°80 (NORTON)
ISESA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
TEFLON CARRETE DE 3/4"X50M PREMIUN
KLUNTER
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.485
$ 1.485
31201602
Pastas
1
Unidad
CAJA DE PASTA DE SOLDAR, DE 80 GRS
INDEPP
$ 1.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.061
$ 1.061
31231302
Tubería de cobre
15
Unidad
CAÑERIA DE COBRE, 3/4" X 6 METROS
GENERICO
$ 23.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 351.345
$ 351.345
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
COPLAS SOLDAR 3/4 PULGADAS
HUMBORDT
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.700
$ 10.700
39121410
Tableros de Bornes
5
Unidad
TERMINAL TIPO HI, SOLDAR 3/4 PULGADA
HUMBORDT
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655
$ 6.655
39121708
Din riel
6
Metro Lineal
RIEL, UNISTRUT P4100 (PARA SOPORTE DE ABRAZADERAS METALICAS)
RHONA
$ 13.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.848
$ 79.848
40142604
Codos de tubo
10
Unidad
CODOS, SOLDAR, 3/4 PULGADAS
EIKHART
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.770
$ 12.770
Total Neto
$ 542.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.163
TOTAL OC
$ 646.127
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.