Orden de Compra. Nº
5349-2511-SE19
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COMPLEMENTARIA TURNO EMERGENCIA
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5349-2511-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPLEMENTARIA TURNO EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones No Clinicas
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8863
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
“Según lo establecido en dictamen N° 7.564, de fecha 19 de marzo 2018, de la Contraloría General de la República donde hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días”.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T.
61.606.303-0
Dirección de Facturación
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna
Vallenar
Impuesto
54000
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSNELLY IRAMA
Razón Social
JOSNELLY IRAMA MORA VACA
R.U.T.
25.615.632-6
Sucursal
JOSNELLY IRAMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
85121504
Servicios médicos de emergencia
12
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 04/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 05/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEY
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 04/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 05/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEY
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
85121504
Servicios médicos de emergencia
12
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 10/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 11/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEY
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 10/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 11/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEY
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
85121504
Servicios médicos de emergencia
7
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 01/10/2019 A LAS 13:00 HRS., HASTA EL DIA 01/10/2019 A LAS 20:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. NOLMARY GARCIA
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 01/10/2019 A LAS 13:00 HRS., HASTA EL DIA 01/10/2019 A LAS 20:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. NOLMARY GARCIA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
85121504
Servicios médicos de emergencia
23
Hora
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 21/07/2019 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DIA 22/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE DR. ERNESTO JORQUERA
TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 21/07/2019 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DIA 22/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE DR. ERNESTO JORQUERA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.000
$ 207.000
Total Neto
$ 486.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios
10
%
$ 54.000
TOTAL OC
$ 540.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.