Orden de Compra. Nº5349-2511-SE19 "COMPLEMENTARIA TURNO EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-2511-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTARIA TURNO EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8863
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según lo establecido en dictamen N° 7.564, de fecha 19 de marzo 2018, de la Contraloría General de la República donde hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 54000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSNELLY IRAMA
Razón Social JOSNELLY IRAMA MORA VACA
R.U.T. 25.615.632-6
Sucursal JOSNELLY IRAMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121504
Servicios médicos de emergencia12HoraTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 04/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 05/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEYTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 04/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 05/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEY $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
85121504
Servicios médicos de emergencia12HoraTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 10/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 11/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEYTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 10/07/2019 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DIA 11/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DR. JOSE APEY $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
85121504
Servicios médicos de emergencia7HoraTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 01/10/2019 A LAS 13:00 HRS., HASTA EL DIA 01/10/2019 A LAS 20:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. NOLMARY GARCIATURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 01/10/2019 A LAS 13:00 HRS., HASTA EL DIA 01/10/2019 A LAS 20:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. NOLMARY GARCIA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
85121504
Servicios médicos de emergencia23HoraTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 21/07/2019 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DIA 22/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE DR. ERNESTO JORQUERATURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 21/07/2019 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DIA 22/07/2019 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE DR. ERNESTO JORQUERA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 54.000
TOTAL OC $ 540.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.