Orden de Compra. Nº5349-2596-SE15 "SERVICIO DE COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-2596-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5349-19-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 92205,882352683
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS CRUZ BOLADOS
Razón Social GLADYS VERENICE CRUZ BOLADOS
R.U.T. 7.671.680-3
Sucursal GLADYS CRUZ BOLADOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes165UnidadSERVICIO DE COFFE, DIA 02 octubre (horario mañana y tarde) y 03 de octubre (horario solo mañana), CURSO odontólogos SERVICIO DE COFFE, DIA 09 octubre (horario mañana y tarde) y 10 de octubre (horario solo mañana), “IV Jornada de Medicina Intensiva”, $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.265 $ 485.294
Total Neto $ 485.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.206
TOTAL OC $ 577.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.