Orden de Compra. Nº5349-3038-SE17 "Sal Regeneradora para Ablandador."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-3038-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Sal Regeneradora para Ablandador.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5349-153-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 588525
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Marcela Matulic Carmona
Razón Social CECILIA MARCELA MATULIC CARMONA
R.U.T. 7.307.203-4
Sucursal Cecilia Marcela Matulic Carmona
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101610
Compuestos para ablandamiento de agua500SacoSAL REGENERADORA PARA ABLANDADORES DE AGUA DE PLANTA DE DIÁLISIS TIPO IBO10N , EN SACOS DE 20 KILOS. CONSIDERAR ENTREGA EN RECINTO HOSPITALARIO.REVISAR ANEXOS TÉCNICOSSal industrial seleccionada IB010 sin aditivos, en sacos de 25Kg Total 400 Sacos, producto entregado y descargado en sus dependencias. $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.097.500 $ 3.097.500
Total Neto $ 3.097.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.525
TOTAL OC $ 3.686.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.