|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5349-317-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-35-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
|
|
R.U.T. |
61.606.303-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
319000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
REBECA MARIA RODRIGUEZ LEMUS |
|
Razón Social |
REBECA MARIA RODRIGUEZ LEMUS
|
|
R.U.T. |
26.929.330-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
REBECA MARIA RODRIGUEZ LEMUS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121504
| Servicios médicos de emergencia | 6,5 | Hora | TURNO UNIDAD DE EMERGENCIA DESDE LAS 13:30 DEL 01/08/2024 HASTA LAS 20:00 DEL 01/08/2024,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 2817 | TURNO UNIDAD DE EMERGENCIA DESDE LAS 13:30 DEL 01/08/2024 HASTA LAS 20:00 DEL 01/08/2024,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 2817 |
$ 42.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.875
|
$ 277.875
|
85121504
| Servicios médicos de emergencia | 11 | Hora | TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE LAS 21:00 DEL 25/08/2024 HASTA LAS 08:00 DEL 26/08/2024, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 2819 | TURNO UNIDAD EMERGENCIA DESDE LAS 21:00 DEL 25/08/2024 HASTA LAS 08:00 DEL 26/08/2024, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 2819 |
$ 42.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 470.250
|
$ 470.250
|
85121504
| Servicios médicos de emergencia | 6,5 | Hora | TURNO DE EMERGENCIA DESDE LAS 13:30 DEL 07/08/2024 HASTA LAS 20:00 DEL 07/08/2024,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 2818 | TURNO DE EMERGENCIA DESDE LAS 13:30 DEL 07/08/2024 HASTA LAS 20:00 DEL 07/08/2024,CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 2818 |
$ 42.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 277.875
|
$ 277.875
|
85121504
| Servicios médicos de emergencia | 20 | Hora | TURNO UNIDAD DE EMERGENCIA DESDE LAS 13:00 DEL 27/09/2024 HASTA LAS 09:00 DEL 28/09/2024, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD N° 3007 | TURNO UNIDAD DE EMERGENCIA DESDE LAS 13:00 DEL 27/09/2024 HASTA LAS 09:00 DEL 28/09/2024, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD N° 3007 |
$ 42.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 855.000
|
$ 855.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.881.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 319.000
|
|
$ 2.200.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.