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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-35-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TURNO UNIDAD EMERGENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
149500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRES |
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Razón Social |
ANDRES EDUARDO MORILLO ESCUDERO
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R.U.T. |
23.898.140-9 |
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Sucursal |
ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85101501
| Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico | 23 | Hora | TURNO UNIDAD EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 04/12/2022 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DÍA 05/12/2022 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A FERIADO LEGAL DE DRA. N.S.R.A., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°668. | TURNO UNIDAD EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 04/12/2022 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DÍA 05/12/2022 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A FERIADO LEGAL DE DRA. N.S.R.A., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°668. |
$ 43.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.500
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$ 1.000.500
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Total Neto
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$ 1.000.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (13%) 13 %
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$ 149.500
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$ 1.150.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.