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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-610-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE FOCO LED REDONDO EMBUTIDO Y AMPOLLETA LED E27 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5349-3-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO A 60 DIAS, DADO A RESTRICCIÓN NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE EFECTIVO. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
56325,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
"FACAVA" Electricidad |
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Razón Social |
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
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R.U.T. |
9.633.707-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
"FACAVA" Electricidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 125 | Unidad | FOCO LED REDONDO EMBUTIDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. | FOCO LED EMB 18W 5500-6500K REDON.BCO CDRIVER
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$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.500
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$ 262.500
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39101601
| ampolletas halógenas | 50 | Unidad | AMPOLLETA LED E27, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA. | AMPO. LED 9W 6500K E27 BULB 230V
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$ 679,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.950
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$ 33.950
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Total Neto
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$ 296.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.326
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$ 352.776
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.