Orden de Compra. Nº5349-760-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-177-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-760-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-177-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3938
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIAN
Razón Social INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO DEL VALLE DEL HUASCO LIMITADA
R.U.T. 76.689.087-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JULIAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111709
Personal médico23HoraTURNO ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 09/02/2025 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL 10/02/2025 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE DR. J.A., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°3466 Y MEMORÁNDUM N°55.TURNO ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 09/02/2025 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL 10/02/2025 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE DR. J.A., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°3466 Y MEMORÁNDUM N°55. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
80111709
Personal médico24HoraTURNO ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 15/02/2025 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL 16/02/2025 A LAS 09:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE DR. J.A., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°3467 Y MEMORÁNDUM N°56.TURNO ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 15/02/2025 A LAS 09:00 HRS. HASTA EL 16/02/2025 A LAS 09:00 HRS. DEBIDO A CARGO VACANTE DR. J.A., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°3467 Y MEMORÁNDUM N°56. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
80111709
Personal médico21HoraTURNO ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 26/01/2025 A LAS 11:00 HRS. HASTA EL 27/01/2025 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A DESCANSO COMPENSATORIO DRA. N.A.G.G., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°3436 Y MEMORÁNDUM N°51.TURNO ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA UNIDAD EMERGENCIA DESDE EL 26/01/2025 A LAS 11:00 HRS. HASTA EL 27/01/2025 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A DESCANSO COMPENSATORIO DRA. N.A.G.G., SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA TURNO MÉDICO N°3436 Y MEMORÁNDUM N°51. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 3.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.