Orden de Compra. Nº5349-939-SE18 "TURNO EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-939-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2018
Nombre de la Orden de Compra TURNO EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días”.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 146875
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL ISAAC
Razón Social ANGEL ISAAC VIDAL MENDEZ
R.U.T. 25.850.341-4
Sucursal ANGEL ISAAC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121504
Servicios médicos de emergencia23HoraTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 11/03/2018 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DIA 12/03/2018 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A COMISION DE SERVICIO DE DR. JORGE MORENOTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 11/03/2018 A LAS 09:00 HRS., HASTA EL DIA 12/03/2018 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A COMISION DE SERVICIO DE DR. JORGE MORENO $ 28.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.875 $ 646.875
85121504
Servicios médicos de emergencia24HoraTURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 31/01/2018 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 01/02/2018 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. NOLMARY GARCIATURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DIA 31/01/2018 A LAS 08:00 HRS., HASTA EL DIA 01/02/2018 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE DRA. NOLMARY GARCIA $ 28.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 1.321.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 146.875
TOTAL OC $ 1.468.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.