Orden de Compra. Nº5349-957-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-174-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-957-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-174-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3880
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jardin Infantil y Sala Cuna Mosaico Montessori
Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL FERNÁNDEZ LIMITADA
R.U.T. 77.304.882-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jardin Infantil y Sala Cuna Mosaico Montessori
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas3UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD MAYO, JUNIO, JULIO 2026, FUNCIONARIA: NICOLE D.R.,HIJO: ABRAHAM C.D. SEGÚN MEMORÁNDUM N°06SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD MAYO, JUNIO, JULIO 2026, FUNCIONARIA: NICOLE D.R.,HIJO: ABRAHAM C.D. SEGÚN MEMORÁNDUM N°06 $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD JUNIO 2026 (PROPORCIONAL HASTA 15/06/2026), FUNCIONARI: SARI E.M.,HIJO: SANTINO P.E. SEGÚN MEMORÁNDUM N°19SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD JUNIO 2026 (PROPORCIONAL HASTA 15/06/2026), FUNCIONARI: SARI E.M.,HIJO: SANTINO P.E. SEGÚN MEMORÁNDUM N°19 $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD MAYO 2026, FUNCIONARIA: SARI E.MN.,HIJO: SANTINO P.E. SEGÚN MEMORÁNDUM N°19SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD MAYO 2026, FUNCIONARIA: SARI E.MN.,HIJO: SANTINO P.E. SEGÚN MEMORÁNDUM N°19 $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD AGOSTO 2026 ( PROPORCIONAL HASTA 27/08/2026), FUNCIONARIA: NICOLE D.R,. HIJO: ABRAHAM C.D. SEGÚN MEMORÁNDUM N°06SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA, MENSUALIDAD AGOSTO 2026 ( PROPORCIONAL HASTA 27/08/2026), FUNCIONARIA: NICOLE D.R,. HIJO: ABRAHAM C.D. SEGÚN MEMORÁNDUM N°06 $ 414.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
Total Neto $ 2.484.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.484.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.