Orden de Compra. Nº5350-1031-SE23 "INSUMOS SALUD MENTAL ESPACIOS AMIGABLES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-1031-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SALUD MENTAL ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-18-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 139 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 8699,72
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua30Unidad no definidaAGUAS INDIVUALES DE 600 CCAGUAS INDIVUALES DE 600 CC $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
50221101
Granos de Cereales30Unidad no definidaBARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos2Unidad no definidaFRUTOS SECOS SURTIDOS MIX 02 KG.FRUTOS SECOS SURTIDOS MIX 02 KG. $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
Total Neto $ 45.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.700
TOTAL OC $ 54.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.