Orden de Compra. Nº5350-1110-SE19 "INSUMOS PROGRAMA SALUD FAMILIAR CESFAM CARRERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-1110-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA SALUD FAMILIAR CESFAM CARRERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 9831,17
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaCAJA TE 100 BOLSASCAJA TE 100 BOLSAS $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidaCAJA HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSASCAJA HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSAS $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
52121602
Servilletas1Unidad no definidaPAQUETE SERVILLETASPAQUETE SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
52152004
Platos domésticos10Unidad no definidaPLATOS DESHECHABLESPLATOS DESHECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50202303
Jugos y néctar concentrados5Unidad no definidaJUGOS 1,5 LITROS LIGTH JUGOS 1,5 LITROS LIGTH $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50101717
Semillas o frutos secos pelados1Unidad no definidaKILO ALMENDRASKILO ALMENDRAS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1Unidad no definidaBOLSA 1/2 KILO MANI SIN SALBOLSA 1/2 KILO MANI SIN SAL $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
48101915
Bandejas de servicio10Unidad no definidaBANDEJAS CARTON CON BLONDABANDEJAS CARTON CON BLONDA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos35Unidad no definidaVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
52151704
Cucharas domésticas35Unidad no definidaCUCHARAS DESHECHABLESCUCHARAS DESHECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875 $ 875
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad no definidaKILO NUECES PELADASKILO NUECES PELADAS $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
Total Neto $ 51.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.831
TOTAL OC $ 61.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.