Orden de Compra. Nº
5350-1110-SE19
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INSUMOS PROGRAMA SALUD FAMILIAR CESFAM CARRERA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-1110-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA SALUD FAMILIAR CESFAM CARRERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
9831,17
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
CAJA TE 100 BOLSAS
CAJA TE 100 BOLSAS
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
50201710
Té de hierbas
1
Unidad no definida
CAJA HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSAS
CAJA HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSAS
$ 3.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE 170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.025
$ 4.025
52121602
Servilletas
1
Unidad no definida
PAQUETE SERVILLETAS
PAQUETE SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328
$ 328
52152004
Platos domésticos
10
Unidad no definida
PLATOS DESHECHABLES
PLATOS DESHECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Unidad no definida
JUGOS 1,5 LITROS LIGTH
JUGOS 1,5 LITROS LIGTH
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Unidad no definida
KILO ALMENDRAS
KILO ALMENDRAS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
Unidad no definida
BOLSA 1/2 KILO MANI SIN SAL
BOLSA 1/2 KILO MANI SIN SAL
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
48101915
Bandejas de servicio
10
Unidad no definida
BANDEJAS CARTON CON BLONDA
BANDEJAS CARTON CON BLONDA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad no definida
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.260
$ 2.260
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
35
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
52151704
Cucharas domésticas
35
Unidad no definida
CUCHARAS DESHECHABLES
CUCHARAS DESHECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 875
$ 875
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad no definida
KILO NUECES PELADAS
KILO NUECES PELADAS
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
Total Neto
$ 51.743
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.831
TOTAL OC
$ 61.574
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.