Orden de Compra. Nº
5350-1148-SE24
"
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-1148-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
229892,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T.
76.623.919-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
6
Unidad no definida
SOBRE OFICIO KRAF X 5O C/U
SOBRE OFICIO KRAF X 5O C/U
$ 9.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.360
$ 54.360
44121701
Lápiz pasta
180
Unidad
LAPICEROS COLOR AZUL BIC
Lápiz Pasta Azul
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
150
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 892.500
$ 892.500
44121708
Marcadores
24
Unidad
Destacador color Naranja
Destacador color Naranja
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
44121708
Marcadores
24
Unidad
Destacador color limón
Destacador color limón
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
44122104
Clips para papel
36
Unidad
CAJA DE CLIP CHICO 28MM
CAJA DE CLIP CHICO 28MM
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.240
$ 21.240
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
36
Unidad
TACOS SIN PEGAMENTO
TACOS SIN PEGAMENTO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.160
$ 56.160
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
48
Unidad
TACOS CON PEGAMNETO
TACOS CON PEGAMENTO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.040
$ 47.040
44101801
Calculadoras o accesorios
6
Unidad
calculadora
calculadora
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
44121506
Sobres estándar
6
Unidad
sobre tamaño americano (x50 unidades)
sobre tamaño americano (x50 unidades)
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
6
Unidad
PENDRIVE 16GB
PENDRIVE 16GB
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
Total Neto
$ 1.209.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 229.892
TOTAL OC
$ 1.439.852
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.