Orden de Compra. Nº5350-1148-SE24 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-1148-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 229892,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar6Unidad no definidaSOBRE OFICIO KRAF X 5O C/USOBRE OFICIO KRAF X 5O C/U $ 9.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.360 $ 54.360
44121701
Lápiz pasta180UnidadLAPICEROS COLOR AZUL BICLápiz Pasta Azul $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora150UnidadRESMA TAMAÑO CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500
44121708
Marcadores24UnidadDestacador color NaranjaDestacador color Naranja $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
44121708
Marcadores24UnidadDestacador color limónDestacador color limón $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
44122104
Clips para papel36UnidadCAJA DE CLIP CHICO 28MMCAJA DE CLIP CHICO 28MM $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento36UnidadTACOS SIN PEGAMENTOTACOS SIN PEGAMENTO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.160 $ 56.160
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento48UnidadTACOS CON PEGAMNETOTACOS CON PEGAMENTO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
44101801
Calculadoras o accesorios6Unidadcalculadoracalculadora $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121506
Sobres estándar6Unidadsobre tamaño americano (x50 unidades)sobre tamaño americano (x50 unidades) $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash6UnidadPENDRIVE 16GBPENDRIVE 16GB $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 1.209.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.892
TOTAL OC $ 1.439.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.