Orden de Compra. Nº5350-1192-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-1192-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 23543,66
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general24Unidad no definidaLIMPIADOR PISO FLOTANTELIMPIADOR PISO FLOTANTE $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.320 $ 28.320
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ24Unidad no definidaSILICONA SPRAYSILICONA SPRAY $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47121701
Bolsas de basura100UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO CHICA 50 X 70.BOLSA BASURA 50X70 10 UNIDADES BASURINGVIRUTEX BIOROLLO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO MEDIANA 90 X 70.BOLSA DE BASURA 70X90 X 10 UNIDADES, BASURING O VIRUTEX BIOROLLO $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
47131603
Esponjas48UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESPONJA ABRASIVA ( ESPONJA/ABRASIVO)ESPONJA LISA VIRUTEX PRO UNIDAD $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.344 $ 7.344
Total Neto $ 123.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.544
TOTAL OC $ 147.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.