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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-1192-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5350-23-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
23543,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 24 | Unidad no definida | LIMPIADOR PISO FLOTANTE | LIMPIADOR PISO FLOTANTE |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.320
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$ 28.320
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 24 | Unidad no definida | SILICONA SPRAY | SILICONA SPRAY |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.400
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$ 38.400
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47121701
| Bolsas de basura | 100 | Unidad | CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO CHICA 50 X 70. | BOLSA BASURA 50X70 10 UNIDADES BASURINGVIRUTEX BIOROLLO |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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47121701
| Bolsas de basura | 50 | Unidad | CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO MEDIANA 90 X 70. | BOLSA DE BASURA 70X90 X 10 UNIDADES, BASURING O VIRUTEX BIOROLLO |
$ 477,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.850
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$ 23.850
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47131603
| Esponjas | 48 | Unidad | CONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESPONJA ABRASIVA ( ESPONJA/ABRASIVO) | ESPONJA LISA VIRUTEX PRO UNIDAD |
$ 153,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.344
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$ 7.344
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Total Neto
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$ 123.914
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.544
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$ 147.458
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.