Orden de Compra. Nº
5350-1212-SE18
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INSUMOS PROGRAMA PESPI HNOS. CARRERA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-1212-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA PESPI HNOS. CARRERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-20-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
11486,07
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
KILO PASAS
KILO PASAS
$ 3.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad no definida
CAJA TE 100 BOLSAS
CAJA TE 100 BOLSAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad no definida
KILO NUECES
KILO NUECES
$ 11.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE 170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50202310
Agua mineral
30
Unidad no definida
AGUAS MINERALES 500 CC
AGUAS MINERALES 500 CC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad no definida
VASOS PPLUMAVIT
VASOS PPLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
52152004
Platos domésticos
200
Unidad no definida
PLATOS DESHECHABLES
PLATOS DESHECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50101634
Fruta fresca
4
Unidad no definida
KILOS DE FRUTA ( PLATANOS-MANDARINAS)
KILOS DE FRUTA ( PLATANOS-MANDARINAS)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
Unidad no definida
KILO MANI SIN SAL
KILO MANI SIN SAL
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
FRASCO ENDULZANTE
FRASCO ENDULZANTE
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.260
$ 2.260
Total Neto
$ 60.453
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.486
TOTAL OC
$ 71.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.