Orden de Compra. Nº5350-1255-SE18 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-1255-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 56230,88
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Save SpA
Razón Social Comercial Save SPA
R.U.T. 76.365.605-5
Sucursal Comercial Save SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento12Unidad no definidaAMPOLLETA PHILLIPS 75 W LUMINOSIDAD AMPOLLETA PHILLIPS 75 W LUMINOSIDAD $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 110X80 EN 0.30 M PAQUETE 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 110X80 EN 0.30 M PAQUETE 10 UNIDADES $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800
12141901
Cloro Cl70Unidad no definidaCLORO MARCA SABE 3% ENVASE DE 1 LT CLORO MARCA SABE 3% ENVASE DE 1 LT $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680 $ 29.680
47131603
Esponjas36Unidad no definidaESPONJA FIBRA VERDE MULTIUSOESPONJA FIBRA VERDE MULTIUSO $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384 $ 3.384
47121802
Removedores24Unidad no definidaSILICONA PARA VEHICULOSSILICONA PARA VEHICULOS $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaBALDE 13 LT , CON ESTRUJADOR DON CHITOBALDE 13 LT , CON ESTRUJADOR DON CHITO $ 2.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084 $ 12.084
47131810
Productos para lavar platos18Unidad no definidaLAVALOZA CONCENTRADO L LT MARCA SAVE VALOR POR UNIDADLAVALOZA CONCENTRADO L LT MARCA SAVE VALOR POR UNIDAD $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.068 $ 13.068
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definidaLIMPIA PISO DE 2 LT MARCA SAVE DESINFECTANTE AROMAS LANDA , AIRE DE MONTAÑA PRIMAVERALIMPIA PISO DE 2 LT MARCA SAVE DESINFECTANTE AROMAS LANDA , AIRE DE MONTAÑA PRIMAVERA $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.136 $ 26.136
42132102
Cubre camillas45Unidad no definidaSABANILLAS BLANCA PAPEL 48 A 50 MT PACK 2 UNIDADES SABANILLAS BLANCA PAPEL 48 A 50 MT PACK 2 UNIDADES $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800
Total Neto $ 295.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.231
TOTAL OC $ 352.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.