Orden de Compra. Nº
5350-1255-SE18
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CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-1255-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-12-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
56230,88
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Save SpA
Razón Social
Comercial Save SPA
R.U.T.
76.365.605-5
Sucursal
Comercial Save SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101610
ampolletas de filamento
12
Unidad no definida
AMPOLLETA PHILLIPS 75 W LUMINOSIDAD
AMPOLLETA PHILLIPS 75 W LUMINOSIDAD
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 110X80 EN 0.30 M PAQUETE 10 UNIDADES
BOLSA DE BASURA 110X80 EN 0.30 M PAQUETE 10 UNIDADES
$ 776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.800
$ 38.800
12141901
Cloro Cl
70
Unidad no definida
CLORO MARCA SABE 3% ENVASE DE 1 LT
CLORO MARCA SABE 3% ENVASE DE 1 LT
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.680
$ 29.680
47131603
Esponjas
36
Unidad no definida
ESPONJA FIBRA VERDE MULTIUSO
ESPONJA FIBRA VERDE MULTIUSO
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.384
$ 3.384
47121802
Removedores
24
Unidad no definida
SILICONA PARA VEHICULOS
SILICONA PARA VEHICULOS
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.960
$ 21.960
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad no definida
BALDE 13 LT , CON ESTRUJADOR DON CHITO
BALDE 13 LT , CON ESTRUJADOR DON CHITO
$ 2.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.084
$ 12.084
47131810
Productos para lavar platos
18
Unidad no definida
LAVALOZA CONCENTRADO L LT MARCA SAVE VALOR POR UNIDAD
LAVALOZA CONCENTRADO L LT MARCA SAVE VALOR POR UNIDAD
$ 726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.068
$ 13.068
12161902
Detergentes surfactantes
36
Unidad no definida
LIMPIA PISO DE 2 LT MARCA SAVE DESINFECTANTE AROMAS LANDA , AIRE DE MONTAÑA PRIMAVERA
LIMPIA PISO DE 2 LT MARCA SAVE DESINFECTANTE AROMAS LANDA , AIRE DE MONTAÑA PRIMAVERA
$ 726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.136
$ 26.136
42132102
Cubre camillas
45
Unidad no definida
SABANILLAS BLANCA PAPEL 48 A 50 MT PACK 2 UNIDADES
SABANILLAS BLANCA PAPEL 48 A 50 MT PACK 2 UNIDADES
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.800
$ 145.800
Total Neto
$ 295.952
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.231
TOTAL OC
$ 352.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.