Orden de Compra. Nº
5350-1262-SE23
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Insumos Programa Equidad Rural
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-1262-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Programa Equidad Rural
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-18-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
71825,7
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
2
Unidad no definida
CAJA DE TE SUPREMO DE 100 UNIDADES.
CAJA DE TE SUPREMO DE 100 UNIDADES.
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
50201709
Café instantáneo
3
Unidad no definida
CAFE FINA SELECCION DE 200 GRS.
CAFE FINA SELECCION DE 200 GRS.
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
50202301
Agua
300
Unidad no definida
aguas individuales Vital sin Gas 600 cc
aguas individuales Vital sin Gas 600 cc
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
41123401
Vasos de dosificación
100
Unidad no definida
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50181903
Galletas simples saladas
20
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS CRAKELET
GALLETAS SURTIDAS CRAKELET
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
50202303
Jugos y néctar concentrados
25
Unidad no definida
JUGOS DE 1.5 LITROS
JUGOS DE 1.5 LITROS
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad no definida
DULCES DE COCTEL
DULCES DE COCTEL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
ENDULZANTE STEVIA
ENDULZANTE STEVIA
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
ENDULZANTE ALULOSA
EDULZANTE ALULOSA
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
Total Neto
$ 378.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.826
TOTAL OC
$ 449.856
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.