Orden de Compra. Nº5350-1290-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-33-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-1290-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-33-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 5648,51
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaAZUCAR KILOAZUCAR KILO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50181905
Galletas dulces o pastelitos14Unidad no definidaGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaTE 100 BOLSASTE 100 BOLSAS $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
48101903
Vasos de servicio50UnidadVASOS DESHECHABLES DE PLUMAVIT Vasos plumavit $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50202310
Agua mineral6UnidadAgua mineral 1.6 LITROSAgua mineral 1.6 LITROS $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
50202304
Jugos y néctar envasados8UnidadJUGO DE LITRO EN BOTELLA PLASTICA ( DURAZNO, ,NARANJA,MANZANA,Nectar 1.5lt Andina Variedades o Light $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 29.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.649
TOTAL OC $ 35.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.