Orden de Compra. Nº
5350-133-SE17
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INSUMOS ASEO ESTABLECIMIENTOS APS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-133-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO ESTABLECIMIENTOS APS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
146167,76
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T.
5.148.832-6
Sucursal
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad no definida
caja servilletas predobladas 250 cortes x 18 paquetes
caja servilletas predobladas 250 cortes x 18 paquetes
$ 21.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 439.960
$ 439.960
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad no definida
MOPAS
MOPAS
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.880
$ 17.880
47131801
Limpiadores de suelos
3
Unidad no definida
BALDE CON ESCURRIDOR
BALDE CON ESCURRIDOR
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50 X 70
BOLSA BASURA 50 X 70
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
24
Unidad no definida
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA LIQUIDA INCOLORA
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.520
$ 35.520
47131603
Esponjas
36
Unidad no definida
ESPONJA DE OLLAS
ESPONJA DE OLLAS
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
12141901
Cloro Cl
24
Unidad no definida
FRASCOS TOALLAS HUMEDAS CON CLORO
FRASCOS TOALLAS HUMEDAS CON CLORO
$ 1.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.176
$ 43.176
12161902
Detergentes surfactantes
36
Unidad no definida
DESINFECTANTE LIQUIDO SIMILAR VIM
DESINFECTANTE LIQUIDO SIMILAR VIM
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.964
$ 53.964
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
BOLSAS BASURA 80 X 110
BOLSAS BASURA 80 X 110
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.900
$ 79.900
12161902
Detergentes surfactantes
36
Unidad no definida
LIQUIDO LIMPIADOR PISO FLOTANTE
LIQUIDO LIMPIADOR PISO FLOTANTE
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.964
$ 53.964
47131801
Limpiadores de suelos
18
Unidad no definida
VIRUTILLA PISO
VIRUTILLA PISO
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
Total Neto
$ 769.304
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.168
TOTAL OC
$ 915.472
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.