Orden de Compra. Nº5350-133-SE17 "INSUMOS ASEO ESTABLECIMIENTOS APS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-133-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ESTABLECIMIENTOS APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 146167,76
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidacaja servilletas predobladas 250 cortes x 18 paquetescaja servilletas predobladas 250 cortes x 18 paquetes $ 21.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.960 $ 439.960
47131618
Mopas húmedas12Unidad no definidaMOPASMOPAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
47131801
Limpiadores de suelos3Unidad no definidaBALDE CON ESCURRIDORBALDE CON ESCURRIDOR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70BOLSA BASURA 50 X 70 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24Unidad no definidaCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520
47131603
Esponjas36Unidad no definidaESPONJA DE OLLASESPONJA DE OLLAS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
12141901
Cloro Cl24Unidad no definidaFRASCOS TOALLAS HUMEDAS CON CLOROFRASCOS TOALLAS HUMEDAS CON CLORO $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.176 $ 43.176
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definidaDESINFECTANTE LIQUIDO SIMILAR VIMDESINFECTANTE LIQUIDO SIMILAR VIM $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.964 $ 53.964
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSAS BASURA 80 X 110BOLSAS BASURA 80 X 110 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
12161902
Detergentes surfactantes36Unidad no definidaLIQUIDO LIMPIADOR PISO FLOTANTELIQUIDO LIMPIADOR PISO FLOTANTE $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.964 $ 53.964
47131801
Limpiadores de suelos18Unidad no definidaVIRUTILLA PISOVIRUTILLA PISO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
Total Neto $ 769.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.168
TOTAL OC $ 915.472


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.