Orden de Compra. Nº5350-141-SE17 "PEDDO ESCRITORIO BODEGA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-141-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2017
Nombre de la Orden de Compra PEDDO ESCRITORIO BODEGA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 36797,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon24Unidad no definidaCINTA TIPO SCOTHCINTA TIPO SCOTH $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
43232503
Corrector ortográfico36Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
44121904
Rellenos de tinta5Unidad no definidaTAMPON ENTINTABLETAMPON ENTINTABLE $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
44121612
Cuchillos cartoneros24Unidad no definidaCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
26111702
Pilas alcalinas12Unidad no definidaPILAS DOBLE A RECARGABLESPILAS DOBLE A RECARGABLES $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
44121701
Lápiz pasta120Unidad no definidaLAPIZ PASTA COLOR AZULLAPIZ PASTA COLOR AZUL $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
60121124
Papel kraft50Unidad no definidaPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
26111701
Baterías recargables24Unidad no definidaPILAS TRIPLE A RECARGABLESPILAS TRIPLE A RECARGABLES $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
26111702
Pilas alcalinas36Unidad no definidaPILAS TRIPLE A PILAS TRIPLE A $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
44121618
Tijeras18Unidad no definidaTIJERASTIJERAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER FOTOCOPIADORA BROTHER TN 1060TONER FOTOCOPIADORA BROTHER TN 1060 $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800
Total Neto $ 193.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.797
TOTAL OC $ 230.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.