Orden de Compra. Nº
5350-141-SE17
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PEDDO ESCRITORIO BODEGA SALUD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-141-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
PEDDO ESCRITORIO BODEGA SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
36797,3
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
M V M Soluciones Digitales
Razón Social
MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T.
8.778.439-8
Sucursal
M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon
24
Unidad no definida
CINTA TIPO SCOTH
CINTA TIPO SCOTH
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
43232503
Corrector ortográfico
36
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
44121904
Rellenos de tinta
5
Unidad no definida
TAMPON ENTINTABLE
TAMPON ENTINTABLE
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
44121612
Cuchillos cartoneros
24
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad no definida
PILAS DOBLE A RECARGABLES
PILAS DOBLE A RECARGABLES
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
44121701
Lápiz pasta
120
Unidad no definida
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
60121124
Papel kraft
50
Unidad no definida
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
26111701
Baterías recargables
24
Unidad no definida
PILAS TRIPLE A RECARGABLES
PILAS TRIPLE A RECARGABLES
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
26111702
Pilas alcalinas
36
Unidad no definida
PILAS TRIPLE A
PILAS TRIPLE A
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
44121618
Tijeras
18
Unidad no definida
TIJERAS
TIJERAS
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.120
$ 6.120
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
TONER FOTOCOPIADORA BROTHER TN 1060
TONER FOTOCOPIADORA BROTHER TN 1060
$ 44.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.800
$ 89.800
Total Neto
$ 193.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.797
TOTAL OC
$ 230.467
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.