Orden de Compra. Nº5350-211-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-33-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-211-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-33-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-33-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
Comuna Vallenar
Impuesto 5378,14
Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial muller limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
R.U.T. 76.539.650-6
Sucursal sociedad comercial muller limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros3UnidadCARTONEROS PLASTICOS  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597 $ 597
44121708
Marcadores1UnidadCAJA DESTACADOR COLOR VERDE X 12 UNIDADES  $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989 $ 1.989
44121802
Líquido corrector25UnidadLAPIZ CORRECTOR  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44122010
Divisores30UnidadPAQUETE SEPARADOR DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
44122018
Lengüetas o encartes de archivos6UnidadLOMO ADHESIVO COLOR ( VERDE CLARO-AMARILLO-NARANJA)  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
55121618
Fundas de etiquetas2UnidadCAJA FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO X 100 UNIDADES  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadCAJA STICK FIX 20 GRS X 24 UNIDADES  $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 28.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.378
TOTAL OC $ 33.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.