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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-223-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-40-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5350-40-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
3471,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
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R.U.T. |
5.148.832-6 |
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Sucursal |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | TRAPERO DE PAÑO CON OJAL | TRAPERO DE PAÑO CON OJAL |
$ 599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.990
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$ 5.990
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47131605
| Cepillos de limpieza | 2 | Unidad | ESCOBILLA PARA W.C | ESCOBILLA PARA W.C |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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24111503
| Bolsas de plástico | 10 | Paquete | BOLSA BASURAGRANDE 110 X 80 | BOLSA BASURAGRANDE 110 X 80 |
$ 698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.980
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$ 6.980
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 10 | Frasco | LIMPIAVIDRIOS EN FRASCO 250 CC O SIMILAR | LIMPIAVIDRIOS EN FRASCO 250 CC O SIMILAR |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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Total Neto
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$ 18.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.471
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$ 21.741
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.