Orden de Compra. Nº5350-284-SE18 "MATERIALES PARA REPARACIONES PSR CACHIYUYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-284-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES PSR CACHIYUYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 3967,01
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T. 79.996.540-2
Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaTUBO SILICONA TRANSPARENTETUBO SILICONA TRANSPARENTE $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
60121238
Frasco de pintura1Unidad no definidaFRASCO VINILITFRASCO VINILIT $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
27111704
Enchufes1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EMBENCHUFE TRIPLE EMB $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
39121303
Cajas eléctricas2Unidad no definidaCAJA LEGRANDCAJA LEGRAND $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaESTUCO EXTERIORESTUCO EXTERIOR $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857
31162407
Pestillo1Unidad no definidaPICAPORTE 2"PICAPORTE 2" $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
31162205
Remaches de trinquetes20Unidad no definidaREMACHES 4X12REMACHES 4X12 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja2Unidad no definidaCANALA LEGRAND ADHESIVACANALA LEGRAND ADHESIVA $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278
40142115
Tubería de plástico3Unidad no definidaCOPLA PVC 40MMCOPLA PVC 40 MM $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 732
39121407
Regletas de conexiones2Unidad no definidaTERMINAL DE 1/2 " HE SSTERMINAL DE 1/2 " HE SS $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaTUBO PVC 40MMTUBO PVC 40MM $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
40142115
Tubería de plástico2Unidad no definidaCOPLA 50X40 PVCCOPLA 50X40 PVC $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522 $ 522
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definidaCODOS PVC 40MMCODOS PVC 40 MM $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 705
Total Neto $ 20.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.967
TOTAL OC $ 24.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.