Orden de Compra. Nº
5350-284-SE18
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MATERIALES PARA REPARACIONES PSR CACHIYUYO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-284-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIONES PSR CACHIYUYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
3967,01
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T.
79.996.540-2
Sucursal
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
TUBO SILICONA TRANSPARENTE
TUBO SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.260
$ 3.260
60121238
Frasco de pintura
1
Unidad no definida
FRASCO VINILIT
FRASCO VINILIT
$ 2.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE TRIPLE EMB
ENCHUFE TRIPLE EMB
$ 2.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.193
$ 2.193
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad no definida
CAJA LEGRAND
CAJA LEGRAND
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.210
$ 1.210
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad no definida
ESTUCO EXTERIOR
ESTUCO EXTERIOR
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.857
$ 3.857
31162407
Pestillo
1
Unidad no definida
PICAPORTE 2"
PICAPORTE 2"
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
31162205
Remaches de trinquetes
20
Unidad no definida
REMACHES 4X12
REMACHES 4X12
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja
2
Unidad no definida
CANALA LEGRAND ADHESIVA
CANALA LEGRAND ADHESIVA
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
COPLA PVC 40MM
COPLA PVC 40 MM
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 732
$ 732
39121407
Regletas de conexiones
2
Unidad no definida
TERMINAL DE 1/2 " HE SS
TERMINAL DE 1/2 " HE SS
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.244
$ 1.244
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
TUBO PVC 40MM
TUBO PVC 40MM
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.790
$ 2.790
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
COPLA 50X40 PVC
COPLA 50X40 PVC
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522
$ 522
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
CODOS PVC 40MM
CODOS PVC 40 MM
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 705
$ 705
Total Neto
$ 20.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.967
TOTAL OC
$ 24.846
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.