Orden de Compra. Nº5350-288-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-288-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 20497,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimarket
Razón Social OFIMARKET S.A
R.U.T. 76.307.759-4
Sucursal Ofimarket
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12Unidad no definidaCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE SILICONA PARA VEHICULOS., INDICAR PRESENTACIONSILICONA SPRAY DETTER $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
47121701
Bolsas de basura50UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA BASURA X 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA GRANDE 110 X 80BOLSA DE BASURA GRANDE 80 X 110 CM NEGRA MARCA POLINASA $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
47121802
Removedores18UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE RENOVADOR DE GOMAS/CAUCHO PARA VEHICULOS., INDICAR PRESENTACIONRENOVADOR GOMA 1 LT DETTER $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
47131502
Paños de limpieza48UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES, ( AMARILLOS-BLANCOS)PAÑO SACUDIR AMARILLO 30 X 40 MARCA MGF $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos24UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CERA LIQUIDA ENVASE PLASTICO X 1 LITRO INCOLORA/ROJACERA LIQUIDA INCOLORA 900ML VIRGINIA $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 107.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.497
TOTAL OC $ 128.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.