Orden de Compra. Nº5350-3100-SE25 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-3100-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 386995,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta150Unidad no definida LAPIZ PASTA COLOR AZUL BIC LAPIZ PASTA COLOR AZUL BIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44121704
Lápiz pasta60UnidadLAPIZ PASTA COLOR NEGRO BICLAPIZ PASTA COLOR NEGRO BIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44121904
Rellenos de tinta5UnidadTAMPON VIOLETATAMPON VIOLETA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
44121708
Marcadores24UnidadDestacador color NaranjaDestacador color Naranja $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
44121708
Marcadores24UnidadDestacador color limónDestacador color limón $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
44121708
Marcadores24UnidadDestacador color celesteDestacador color celeste $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
44121708
Marcadores48UnidadPlumón Permanente Azul NegroPlumón Permanente Negro $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento36UnidadTACOS CON PEGAMNETOTACOS CON PEGAMENTO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora300UnidadRESMA TAMAÑO CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidadlibro de acta 200 hojas cuadriculadolibro de acta 200 hojas cuadriculado $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.960 $ 48.960
44122104
Clips para papel36UnidadCAJA PUSH PINCAJA PUSH PIN $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
44121904
Rellenos de tinta5UnidadTAMPON NEGROTAMPON NEGRO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
44122103
Corchetes20UnidadSACA CORCHETESSACA CORCHETES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121535
Goma de borrar24UnidadGoma de BorrarGoma de Borrar $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
Total Neto $ 2.036.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 386.996
TOTAL OC $ 2.423.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.