Orden de Compra. Nº
5350-3100-SE25
"
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-3100-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
386995,8
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T.
76.623.919-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
150
Unidad no definida
LAPIZ PASTA COLOR AZUL BIC
LAPIZ PASTA COLOR AZUL BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
44121704
Lápiz pasta
60
Unidad
LAPIZ PASTA COLOR NEGRO BIC
LAPIZ PASTA COLOR NEGRO BIC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
44121904
Rellenos de tinta
5
Unidad
TAMPON VIOLETA
TAMPON VIOLETA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.950
$ 6.950
44121708
Marcadores
24
Unidad
Destacador color Naranja
Destacador color Naranja
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
44121708
Marcadores
24
Unidad
Destacador color limón
Destacador color limón
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
44121708
Marcadores
24
Unidad
Destacador color celeste
Destacador color celeste
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
44121708
Marcadores
48
Unidad
Plumón Permanente Azul Negro
Plumón Permanente Negro
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
36
Unidad
TACOS CON PEGAMNETO
TACOS CON PEGAMENTO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
300
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR 500 HJ CAJAS X10
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.785.000
$ 1.785.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
libro de acta 200 hojas cuadriculado
libro de acta 200 hojas cuadriculado
$ 8.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.960
$ 48.960
44122104
Clips para papel
36
Unidad
CAJA PUSH PIN
CAJA PUSH PIN
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
44121904
Rellenos de tinta
5
Unidad
TAMPON NEGRO
TAMPON NEGRO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.950
$ 6.950
44122103
Corchetes
20
Unidad
SACA CORCHETES
SACA CORCHETES
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60121535
Goma de borrar
24
Unidad
Goma de Borrar
Goma de Borrar
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.760
$ 5.760
Total Neto
$ 2.036.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 386.996
TOTAL OC
$ 2.423.816
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.