Orden de Compra. Nº5350-313-SE17 "PEDDO ESCRITORIO BODEGA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-313-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2017
Nombre de la Orden de Compra PEDDO ESCRITORIO BODEGA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 118516,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas12Unidad no definidaPILAS DOBLE A RECARGABLESPILAS DOBLE A RECARGABLES $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
26111702
Pilas alcalinas48Unidad no definidaPILAS TRIPLE A PILAS TRIPLE A $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
31201509
Cinta adhesiva de nilon24Unidad no definidaCINTA TIPO SCOTHCINTA TIPO SCOTH $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
43232503
Corrector ortográfico36Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER FOTOCOPIADORA BROTHER TN 1060TONER FOTOCOPIADORA BROTHER TN 1060 $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.700 $ 134.700
44101716
Perforadoras3Unidad no definidaPERFORADORAPERFORADORA $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870
44103103
Tóner6Unidad no definidaTONER HP 55XTONER HP 55X $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.400 $ 395.400
44121612
Cuchillos cartoneros24Unidad no definidaCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121618
Tijeras18Unidad no definidaTIJERASTIJERAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
60121124
Papel kraft80Unidad no definidaPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 623.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.516
TOTAL OC $ 742.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.