Orden de Compra. Nº
5350-329-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-34-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-329-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-34-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-34-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
8455,76
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T.
79.996.540-2
Sucursal
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
12
Unidad no definida
TIRADORES DE CAJONES
TIRADORES DE CAJONES
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.024
$ 15.024
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
12
Unidad no definida
RODILLO RETEN
RODILLO RETEN
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
11121610
Maderas duras
2
Unidad no definida
TABLA 1 X 2 CEPILLADAS
TABLA 1 X 2 CEPILLADAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
11121610
Maderas duras
3
Unidad no definida
TIRA CUBRE CANTO MELAMINA
TIRA CUBRE CANTO MELAMINA
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.075
$ 3.075
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
SILICONA TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
39101701
Tubos fluorescentes
2
Unidad no definida
EQUIPO TUBOS FLUORECENTES CHICOS
EQUIPO TUBOS FLUORECENTES CHICOS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.428
$ 13.428
27111803
Escuadras
8
Unidad no definida
ESCUADRAS
ESCUADRAS
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.448
$ 5.448
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
BROCA CEMENTO 6
BROCA CEMENTO 6
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
BROCA CEMENTO 6
BROCA CEMENTO 8
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.303
$ 1.303
Total Neto
$ 44.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.456
TOTAL OC
$ 52.960
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.