Orden de Compra. Nº5350-3608-SE25 "ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-3608-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 700550,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl90UnidadCloro Gel en botella Cloro Gel en botella $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.030 $ 123.030
47131803
Desinfectantes domésticos140UnidadCloro liquido Botella 1 litrounid- Cloro concentrado 5% 1 kg Arcadia $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.100 $ 191.100
47131502
Paños de limpieza60UnidadPaños Amarillos unid- Paño sacudir algodón 30x30 cm $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
42132102
Cubre camillas150PaqueteROLLOS SABANILLA CLINICA DE PAPEL DESHECHABLE, PAQUETE X 2 UNIDADES 100 MTRS. X 040 CMS APROX. ROLLOS SABANILLA CLINICA DE PAPEL DESHECHABLE, PAQUETE X 2 UNIDADES 100 MTRS. X 040 CMS APROX. $ 12.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.900 $ 1.920.900
14111703
Toallas de papel200Paquete200 paquetes x 2 Rollos de Toallas Industrial Jumbo, similar a Marca Tork, en calidad, resistencia y absorción200 paquetes x 2 Rollos de Toallas Industrial Jumbo, similar a Marca Tork, en calidad, resistencia y absorción $ 7.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.200 $ 1.431.200
Total Neto $ 3.687.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 700.551
TOTAL OC $ 4.387.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.