Orden de Compra. Nº5350-362-SE15 "INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-362-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 17765
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores45Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA COLOR NEGROMARCADOR PIZARRA COLOR NEGRO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121708
Marcadores45Unidad no definidaMARCADOR PIZARRA COLOR ROJOMARCADOR PIZARRA COLOR ROJO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121618
Tijeras30Unidad no definidaTIJERAS DE OFICINA TIJERAS DE OFICINA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
27111504
Cuchillos de bolsillo20Unidad no definidaCUCHILLOS CARTONEROSCUCHILLOS CARTONEROS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121708
Marcadores90Unidad no definidaMARCADOR PERMANENTE ( 30 COLOR NEGRO- 30 COLOR ROJO- 30 COLOR AZUL)MARCADOR PERMANENTE ( 30 COLOR NEGRO- 30 COLOR ROJO- 30 COLOR AZUL) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
44121708
Marcadores30Unidad no definidaMARCADOR DE PIZARRA COLOR AZULMARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44101707
Corcheteras10Unidad no definidaCORCHETERAS DE OFICINACORCHETERAS DE OFICINA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
60121124
Papel kraft100Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL KRAFTPLIEGOS PAPEL KRAFT $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 93.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.765
TOTAL OC $ 111.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.