Orden de Compra. Nº5350-388-SE16 "MATERIALES ESCRITORIO BODEGA SALUD MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-388-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO BODEGA SALUD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 18969,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M V M Soluciones Digitales
Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS
R.U.T. 8.778.439-8
Sucursal M V M Soluciones Digitales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables12Unidad no definidaPILAS RECERGABLES DOBLE APILAS RECERGABLES DOBLE A $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
26111702
Pilas alcalinas36Unidad no definidaPILA ALCALINAS TRIPLE APILA ALCALINAS TRIPLE A $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
27111504
Cuchillos de bolsillo12Unidad no definidaCUCHILLOS CARTONEROSCUCHILLOS CARTONEROS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
43232503
Corrector ortográfico50Unidad no definidaLAPIZ CORRECTOR ORTOGRAFICOLAPIZ CORRECTOR ORTOGRAFICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
26111701
Baterías recargables36Unidad no definidaPILAS RECERGABLES TRIPLE APILAS RECERGABLES TRIPLE A $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
44121701
Lápiz pasta144Unidad no definidaLAPIZ PASTA ( 24 LAPIZ COLOR NEGRO- 120 LAPIZ COLOR AZUL)LAPIZ PASTA ( 24 LAPIZ COLOR NEGRO- 120 LAPIZ COLOR AZUL) $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
Total Neto $ 99.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.970
TOTAL OC $ 118.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.