Orden de Compra. Nº5350-389-SE16 "MATERIALES ESCRITORIO BODEGA SALUD MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-389-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO BODEGA SALUD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 55597,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaROLLOS PAPEL TURNOMATICOROLLOS PAPEL TURNOMATICO $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.940 $ 53.940
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad no definidaTACOS SIN PEGAMENTOTACOS SIN PEGAMENTO $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
14111530
Notas de papel autoadhesivo24Unidad no definidaTACOS RECADOS CON PEGAMENTOTACOS RECADOS CON PEGAMENTO $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.352 $ 5.352
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad no definidaLIBROS DE ACTAS CUADRICULADOSLIBROS DE ACTAS CUADRICULADOS $ 1.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.830 $ 15.830
14111531
Libros o cuadernos de registro9Unidad no definidaLIBRETAS APAISADASLIBRETAS APAISADAS $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.214 $ 11.214
14111531
Libros o cuadernos de registro24Unidad no definidaLOMOS ADHESIVOSLOMOS ADHESIVOS $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.832 $ 8.832
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER BROTHER TN 1060TONER BROTHER TN 1060 $ 21.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.212 $ 43.212
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER 85ATONER 85A $ 51.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.144 $ 102.144
26111702
Pilas alcalinas12Unidad no definidaPILAS CR 2032PILAS CR 2032 $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.804 $ 9.804
44122011
Carpetas para archivos60Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIPSCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIPS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44122103
Corchetes36Unidad no definidaCAJAS CORCHETES 26/6CAJAS CORCHETES 26/6 $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456 $ 3.456
44121505
Sobres especiales100Unidad no definidaSOBRES BLANCO OFICIOSOBRES BLANCO OFICIO $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121505
Sobres especiales200Unidad no definidaSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121706
Lápices de madera24Unidad no definidaLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
44121708
Marcadores48Unidad no definidaDESTACADOR COLOR VERDE Y LIMONDESTACADOR COLOR VERDE Y LIMON $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
60121535
Goma de borrar24Unidad no definidaGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.832 $ 2.832
Total Neto $ 292.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.598
TOTAL OC $ 348.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.