Orden de Compra. Nº5350-41-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-41-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 39159
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimarket
Razón Social OFIMARKET S.A
R.U.T. 76.307.759-4
Sucursal Ofimarket
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36Unidad no definidaCERA PARA PISOS FLOTANTES ABRILLANTADORACERA PARA PISOS FLOTANTES ABRILLANTADORA $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.840 $ 69.840
47121701
Bolsas de basura100UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA BASURA X 10 UNIDADES DE BOLSA DE BASURA GRANDE 110 X 80BOLSA DE BASURA GRANDE 80 X 110 CM NEGRA MARCA POLINASA $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
47131502
Paños de limpieza36UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES, ( AMARILLOS-BLANCOS)PAÑO SACUDIR AMARILLO 30 X 40 MARCA MGF $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CERA LIQUIDA ENVASE PLASTICO X 1 LITRO INCOLORA/ROJACERA LIQUIDA INCOLORA 900ML VIRGINIA $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 206.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.159
TOTAL OC $ 245.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.