Orden de Compra. Nº5350-418-SE18 "INSUMOS PROMOCION DE SALUD REHABILITACION NICOLAS NARANJO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-418-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROMOCION DE SALUD REHABILITACION NICOLAS NARANJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-20-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 11600,83
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio64Unidad no definidaVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA TE HIERBAS 50 BOLSAS CAJA TE HIERBAS 50 BOLSAS $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETAS AVENAS SURTIDASGALLETAS AVENAS SURTIDAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
50202310
Agua mineral64Unidad no definidaAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.256
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad no definidaBOLSA 500 GRS. NUECESBOLSA 500 GRS. NUECES $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1Unidad no definidaBOLSA 500 GRS. MANI SIN SALBOLSA 500 GRS. MANI SIN SAL $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899 $ 2.899
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaENDULZANTEENDULZANTE $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135 $ 1.135
50181901
Pan fresco3Unidad no definidaPAN DE MOLDEPAN DE MOLDE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 61.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.601
TOTAL OC $ 72.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.