Orden de Compra. Nº5350-42-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-2-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-42-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-2-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 82634,04
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofimarket
Razón Social OFIMARKET S.A
R.U.T. 76.307.759-4
Sucursal Ofimarket
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE RESMA TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORARESMA OFICIO MARCA: ECLIPSE $ 2.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
14111509
Artículos de papelería100UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE RESMA TAMAÑO CARTA FOTOCOPIADORARESMA CARTA MARCA: ECLIPSE $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.300 $ 228.300
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CUADERNO UNIVERSITARIO TAPA GRUESA 150 HOJAS APROX.CUADERNO marca: TORRE UNIVERSITARIO 150 $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
44121505
Sobres especiales4UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE SOBRE SACO CAFESOBRE SACO PAGO KRAFT 70GR 50UN VIGAMIL $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416 $ 3.416
44122104
Clips para papel30UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE CAJA DE CLIPS 80 MMCLIPS N80 REDONDO 50UN 80MM GIGANTE marca: PEDIN $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
60123601
Pegamento de purpurina50UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE PEGAMENTO EN BARRA 200 GRS.ADH. EN BARRA 21GR IMAGIA TORRE $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 434.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.634
TOTAL OC $ 517.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.